2022年12月29日,南宁交投集团举办2022年第四季度内部审计工作交流会,集团党委副书记农明姬、集团审计部经理陈艳萍、集团审计部副经理张林及各子公司内部审计负责人和内审人员参加会议。南宁交投集团以内部审计季度交流会为抓手,全力建设“信念坚定、业务 ...
2023-01-05
为了更好地发挥工会经审监督的作用,有效消除和控制工会工作中的风险和延伸的隐患问题,为工会工作高质量发展,保驾护航,把经审监督做实做牢,从而推动工会运行的规范化管理,促进工会系统的党风廉政建设,确保工会重大政策和决策落实到位。去年以来,来宾 ...
2022-12-20
发现问题不是内部审计的最终目的,中国人寿广西省分公司始终把审计发现问题的整改整治放在重要位置,在审计问题整改过程中坚持“审计—整改—规范—提高”这条主线,探索完善审计整改标准,压实问责,提高审计整改成效,达到了以审计促整改,以整改促落实,以...
2022-12-13
审计档案衡量审计工作质量的重要依据,为规范审计档案管理工作,保证审计档案质量,发挥审计档案的作用,中国人寿广西分公司审计部把审计档案管理工作作为年度重点任务、亮点工作,高度重视,积极落实,于2022年对2019年至2021年审计期间的档案规范化收集、 ...
2022-11-21
内部审计是审计监督体系的重要组成部分,中央审计委员会第一次会议提出:“要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。”南宁市委审计委员会办公室、市审计局按照中央、自治区、南宁市部署要求,成立内部审计 ...
2022-11-07
审计整改是对本单位经营管理中存在的问题及薄弱环节进行纠正和改进的过程,是发挥审计作用的重要环节。审计整改工作通过加强审计问题整改,有助于企业规范内部管理,提高风险管控水平。 只有对审计足够重视,审计成果才能得到被审计单位的充分利用,从而通过...
2022-10-26
广西大学审计处在上级审计机关、广西内部审计师协会的重视和指导下,在学校党委、行政的领导和支持下,在学校各部门的协助下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十八大、十九大等历届精神,围绕“双一流”建设,牢固树立科学 ...
2022-09-23
为推动审计整改出实效,建立健全内部审计发现问题整改长效机制,杜绝敷衍整改、虚假整改、表面整改等问题,防止屡审屡犯现象发生,做实审计工作“后半篇文章”,依据集团公司、广西公司审计整改管理办法和有关整改要求,广西公司上线了审计整改信息系统。系 ...
2022-08-26
数字经济正在成为全球产业变革和经济增长的核心要素,在数字化转型的浪潮中,审计行业也逐步开始从信息化向新兴技术驱动的数字化进步,以应对被审计单位快速数字化转型所带来的一系列挑战。 中国移动广西公司积极践行数智化转型,探索新型审计发展路径,依托...
2022-07-07
近年来,柳州市总工会切实强化内控建设,通过“五位一体”推动内控工作高质量发展。 一、竖持以组织领导为关键,持续优化内控实施环境 一是注重固化管理架构。将内控工作作为“一把手”工程, 市总工会党组定期或不定期召开会议,研究布置内控各项工作。探索...
2022-05-13