近年来,广西烟草商业企业审计部门紧紧围绕烟草行业中心工作,强化审计监督职能,切实发挥内部审计的“经济体检”作用,进一步提升规范化水平,有效促进了企业高质量发展。 强化建章立制,提升制度保障水平 建立党的领导制度。为加强党对审计工作的领导,更 ...
2023-02-21
近年来,随着工运事业快速发展,各级党委、政府和上级机关对基层工会的支持力度不断加大,工会组织管理、使用的各类专项资金也随之增多,为新时期工会重点工作的开展奠定了坚实的物质基础。如何实现工会专项资金的高效使用和科学管理,是我们需要重点思考的 ...
2023-02-21
内部审计的发展源于企业的内部管理需要,随着企业规模不断扩大,内部控制日趋完善,管理流程越加精细,内部审计将逐步实现三个转变:一是从查错纠弊逐步向内控评价和以风险为导向的管理审计转变;二是内部审计职能从单纯的财务收支审计逐步向监督与服务并重 ...
2023-01-14
2022年12月29日,南宁交投集团举办2022年第四季度内部审计工作交流会,集团党委副书记农明姬、集团审计部经理陈艳萍、集团审计部副经理张林及各子公司内部审计负责人和内审人员参加会议。南宁交投集团以内部审计季度交流会为抓手,全力建设“信念坚定、业务 ...
2023-01-05
为了更好地发挥工会经审监督的作用,有效消除和控制工会工作中的风险和延伸的隐患问题,为工会工作高质量发展,保驾护航,把经审监督做实做牢,从而推动工会运行的规范化管理,促进工会系统的党风廉政建设,确保工会重大政策和决策落实到位。去年以来,来宾 ...
2022-12-20
发现问题不是内部审计的最终目的,中国人寿广西省分公司始终把审计发现问题的整改整治放在重要位置,在审计问题整改过程中坚持“审计—整改—规范—提高”这条主线,探索完善审计整改标准,压实问责,提高审计整改成效,达到了以审计促整改,以整改促落实,以...
2022-12-13
审计档案衡量审计工作质量的重要依据,为规范审计档案管理工作,保证审计档案质量,发挥审计档案的作用,中国人寿广西分公司审计部把审计档案管理工作作为年度重点任务、亮点工作,高度重视,积极落实,于2022年对2019年至2021年审计期间的档案规范化收集、 ...
2022-11-21
内部审计是审计监督体系的重要组成部分,中央审计委员会第一次会议提出:“要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。”南宁市委审计委员会办公室、市审计局按照中央、自治区、南宁市部署要求,成立内部审计 ...
2022-11-07
审计整改是对本单位经营管理中存在的问题及薄弱环节进行纠正和改进的过程,是发挥审计作用的重要环节。审计整改工作通过加强审计问题整改,有助于企业规范内部管理,提高风险管控水平。 只有对审计足够重视,审计成果才能得到被审计单位的充分利用,从而通过...
2022-10-26
广西大学审计处在上级审计机关、广西内部审计师协会的重视和指导下,在学校党委、行政的领导和支持下,在学校各部门的协助下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十八大、十九大等历届精神,围绕“双一流”建设,牢固树立科学 ...
2022-09-23