本协会各会员、教育分会(各联络部),柳州内部审计协会:
根据中国内部审计协会的工作部署,广西内部审计师协会(以下简称广西内审协会)组织开展2027年《中国内部审计》杂志征订工作,现就有关征订具体事项通知如下:
一、杂志简介
《中国内部审计》是由中国内部审计协会主管、主办,国内内部审计领域的国家级权威刊物,2014年被认定为首批全国学术期刊,创刊20余年来,坚持面向基层、服务实践、宣传内部审计成果、推动内部审计发展的办刊宗旨,宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹,揭示内部审计实际工作中存在的问题并探讨解决问题的方法和途径,展示国内外最新的内部审计理论研究成果,交流各级领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法,及时准确传递CIA资格考试等信息,以及其他与内部审计相关的信息,已成为广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物。
二、征订办法
《中国内部审计》杂志为月刊,定价19.50元;全年12期,定价234.00元(包邮)。可通过如下方式订阅:
(一)通过广西内审协会订阅。为了方便各会员和有关单位订阅《中国内部审计》杂志和取得发票,统计汇总上报全区征订数量,了解有关单位审计研究、审计宣传等方面的投入情况,以便内审协会做好跟踪指导服务工作,请各会员和有关单位或个人填写好《订阅回执》(附件1)后发送电子版到广西内审协会邮箱(gxiia@163.com),并将款项通过银行转账汇给中国内部审计协会,由中国内部审计协会开具增值税发票(电子发票)给征订单位或个人。
(二)通过邮局订阅。《中国内部审计》杂志已收录在邮局报刊征订目录上(邮发代号:80-485),如选择邮局订阅方式的单位或个人,也请将邮局《征订回执》扫描或拍照并发送至广西内审协会邮箱(gxiia@163.com)。
杂志订阅收款单位:中国内部审计协会,开户银行:建设银行北京中关村南大街支行,
账 号:11001018300053002772
三、其他事项
为了确保《中国内部审计》杂志征订工作的顺利开展,请有关行业主管部门将本通知内容传递到所辖区有关单位内部审计和相关工作机构,以便他们能及时了解审计刊物订阅信息,按需组织征订。
联系人:李军(中国内审协会),电话:010-82199855;
田雯霏(广西内审协会),电话:0771-5858132。
附件:1.2027年《中国内部审计》订阅回执
2.一户多投信息表
广西内部审计师协会