——广西壮族自治区人民医院审计科实行“内部审计高质量发展三年方案”

 

为全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,加快贯彻落实国家卫生健康委《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》和自治区审计厅《2023年度全区内部审计工作指导意见》等文件要求,结合自治区人民医院高质量发展要求,自治区人民医院审计科立足于服务学习型审计,创新性推出了《广西壮族自治区人民医院(广西医学科学院)内部审计高质量发展三年行动方案(2023-2025年)》,将通过强党建、兴人才、优服务、聚主业、促运用、提规范等方面强势发力,不断挖掘推动医院高质量发展具体措施,持续健全医院高质量发展规范体系,奋力开创医院高质量发展新征程。

提高政治站位,坚持和加强党的全面领导。在区内医疗机构中率先组织成立医院审计委员会,由医院党政主要负责人担任委员会主任委员,该委员会主要负责讨论决定医院内部审计发展规划、年度审计项目计划、审计工作报告等重大事项,进一步深入推进审计管理体制改革,加强党对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。

加强人才队伍建设,筑牢审计发展根基。一是落实双培养机制,大力发展和培养科室骨干加入党组织,制定三年内党员比例目标,努力建设政治过硬、作风优良的审计干部队伍。二是鼓励科室员工不断学习提升自我,制定三年内硕士学历占比目标,推动科室成员完善专业结构、提升知识储备及锻炼研究思维,积极探索和落实学习型、研究型审计。三是每年至少推荐1名科室骨干参与审计厅组织的审计项目或者卫生健康委组织的各项专项检查,坚持“以审代训”的新模式,促进国家审计与内部审计有机融合,打造上下联动工作格局。

建设服务型审计,树立全院一盘棋的大局意识。制定每年主动服务临床和职能管理部门不少于4个的目标,通过深入临床和职能管理部门,主动担当作为,以医院高质量发展中存在的问题为导向,揭示重点领域和关键环节的主要风险点,指导临床和业务管理部门在事前规避风险,从源头上杜绝风险发生,坚定做好医院风险把关人,保障医院高质量发展。

聚焦主责主业,勇于发挥经济监督作用制定每年开展的专项审计项目数量达到3-5项的计划,主要围绕防范化解重大风险、推动全面从严治党等方面,紧盯权力集中、资金密集、资产聚集的部门和岗位,聚焦战略规划、财务收支、政府采购、工程领域、内部控制及风险管理等方面开展内部审计,淬炼斗争精神,做好医院长短期目标的护航者和推动者。

加强整改监督,提升内部审计成果运用水平一是督促整改,对2021-2022年内部审计发现的问题进行整改“回头看”专项核查,指导推动整改落实。二是动态监管三年行动期间审计项目发现的问题,对审计发现问题分类施策推动整改,建立健全审计整改长效机制。三是健全审计整改约谈和问责机制,压实整改主体责任,同时推动健全内部审计结果运用机制,将审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩领导干部、制订政策和完善制度的重要参考,避免屡审屡改屡犯。

完善体制机制,提高内部审计业务规范化水平计划三年行动期间每年至少编制1项操作规程,主要探索编制医院重点领域专项审计、内部控制及风险管理审计标准化操作规程,进一步构建落实党和国家方针政策、改革重点任务、国有资产监管政策等重要事项、重点领域和关键环节的内部审计管理制度体系,形成上下贯通、步调一致的内部审计工作机制。

目前,针对上述方案,已经开展动员部署会议,经过深入讨论,部分方案已落实到个人和小组,下一步,将落实三年方案具体行动,全力推动医院高质量发展。