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桂审内审〔2020157

 

广西壮族自治区审计厅关于做好

2020年度内部审计情况统计工作的通知

 

各市审计局,各有关单位,各企业:

根据审计署工作安排和要求,为全面掌握我区2020年度内部审计工作开展情况,现下发内部审计情况报表,请各单位如实填列现就有关要求通知如下。

 一、汇总上报原则

为了提高数据的逻辑性、可靠性,就系统内部汇总问题提出如下原则:

(一)2020年度我区内部审计情况统计工作由自治区审计厅内部审计指导中心负责收集汇总。

(二)实行上级垂直管理的部门和单位,以及上下级内审机构之间日常联系紧密的有关部门,由自治区级主管部门内审机构将本系统内部审计情况汇总后上报(详见附件3)。其他部门和单位的统计表直接报送自治区审计厅内部审计指导中心,其在市县有分支机构的,由各市县审计局负责汇总逐级上报。

 二、 报送时间及要求

(一)统计涉及的内部审计工作情况区间为202011日至20201231日。

(二)请各单位于20201223日前,向自治区审计厅内部审计指导中心报送《内部审计情况报表》纸制和电子件,报送纸制件时须加盖公章,填报过程中如遇到问题请及时反馈。

因时间紧急,请各单位汇总后先将EXECL格式的电子版发送至以下邮箱:gxiia@163.com。电子版表格可在广西内部审计师协会网站http://www.gxnsxh.cn)上下载。

联系人及电话:王粲璨 0771-566395513977183226

田雯霏 0771-585813218934701321  

  址:南宁市民族大道98号自治区审计厅综合办公楼808号房

  编:530022  

附件:1.内部审计情况报表

2.内部审计情况报表主要指标解释

3.全区内部审计情况统计汇总责任单位分工表

 

 

                       广西壮族自治区审计厅

                       20201215

 

 

    公开方式:不公开)


附件1

内部审计情况报表

 

       审统07

制定机关审 计 署

备案机关国家统计局

备案文号国统办函 ( 2012 )3

有效期至: 2020 1 2

机关名称:                                                 2020

指标名称

代码

计量

单位

合计

企业

金融

行政

事业

其他

1

     2

3

4

5

6

一、内审机构

其中:专职机构

二、内审人员

其中专职人员

三、完成审计项目

    财务收支审计

    效益审计

    经济责任审计

    内部控制评审

    信息系统审计

    基本建设审计

    其他

四、审计总金额

五、增收节支

六、提出建议意见被采纳

七、建议给予行政处分

八、实际给予行政处分

九、向司法机关移送案件

                  人员

070000

070001

070010

070011

070100

070101

070102

070103

070104

070105

070106

070107

070200

070300

070310

070320

070321

070330

070331

万元

万元

 

单位负责人:                           审核:                            填表:                                     填报日期: 2020          

 

填报说明:

1、合计=企业+金融+行政+事业+其他;

2、内审机构专职机构;

3、内审人员专职人员;

4、完成审计项目=财务收支审计+效益审计+经济责任审计+内部控制评审+信息系统审计+基本建设审计+其他。


附件2

 

内部审计情况报表主要指标解释

 

1.内审机构:系指已建的专职内部审计机构和与其他部门合建的内部审计机构个数。不含有机构而未配备专职或兼职审计人员的情况。

2.内审人员:系指已配备的专职内部审计人员和兼职内部审计人员人数。

3.财务收支审计:系指除效益审计、经济责任审计、内部控制评审、信息系统审计、基本建设审计、其他审计之外,涉及财务领域的所有审计项目,包括财政财务收支审计、预算执行审计和财务决算审签(财务决算审签是对财务决算实行审计签证的单位数)等。

4.效益审计:系指促进提高经济效益方面的审计项目个数,包括经营审计、管理审计、业务审计等。

5.经济责任审计:系指对被审计领导干部在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况实施的审计项目个数。

6.内部控制评审:系指按照《内部控制评价指引》开展的定期对组织整体内部控制评价工作项目个数。

7.信息系统审计,基本建设审计: 略。

8.审计总金额:系指年度内全部审计项目所审计的金额总和。

9.增收节支:系指审计后,被审计单位已上交财政、 已减少财政拨款或补贴和巳归还原渠道的资金金额。

10.提出建议意见被采纳:系指被采纳、接受的审计意见和审计建议条数。

11.建议给予行政处分:系指审计查出被审计单位违反财经法规的有关人员,内审机构建议有关部门给予行政处分的人员数量。

12.向司法机关移送案件、人员:系指审计查出被审计单位或有关责任人员违反国家有关法律、法规,已构成犯罪,内审机构向司法机关移送的案件和涉案人员数量。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件3

 

全区内部审计情况统计汇总责任单位分工表

 

序号

汇总责任单位

汇总范围

1

自治区税务局

全区税务系统

2

自治区公安厅

全区公安系统

3

自治区司法厅

全区司法系统(不含监狱)

4

自治区监狱局

全区监狱系统(含华盛集团)

5

自治区交通运输厅

全区交通系统(含公路)

6

自治区教育厅

本级及直属高校

7

自治区卫健委

本系统及直属医院

注:表中没有列举到的部门和单位的统计表直接报送广西内部审计师协会,其在市县有分支机构的,由各市县审计局负责汇总逐级上报。

2020年内部审计情况报表.xls
内部审计情况报表主要指标解释及汇总责任单位分工表.docx