广西内部审计师协会文件


桂内协发
〔2025〕27号

广西内部审计师协会关于2025年度

内部审计理论研讨评审结果的通报


各市审计局,各有关单位内审机构,本协会各会员、教育分会(各联络部),柳州内部审计协会:

根据中国内部审计协会的部署,2025年广西内部审计师协会(以下简称“协会”)组织开展了以“如何科学规范开展内部审计工作,提升内部审计监督质效”为主题的理论研讨活动。在协会广大会员、各单位内审机构和内审人员的积极响应和大力支持下,协会秘书处共征集到内部审计理论研讨论文236篇。

经组织专家对论文进行了评审,并经协会班子研究,共评选出优秀论文72篇。现决定对《科学规范赋能审计质效:地方金融机构高质量发展下智慧审计质量控制体系构建与实践——以GX银行为例》等12篇论文、《审计成果利用实践模型及科学规范利用的方法研究》等25篇论文、《新常态下对公安内部审计转型升级和提质增效的思考》等35篇论文分别作为一等次、二等次、三等次优秀论文予以通报表扬;对积极宣传动员和组织本系统本单位人员参与本次理论研讨活动,向协会秘书处报送了多篇高质量论文的广西农村商业联合银行股份有限公司等16个集体作为优秀组织单位予以通报表扬。

这些论文紧密围绕主题,研究深入扎实,具有重要的理论价值和实践指导意义。希望受到表扬的集体和个人再接再厉,持续深耕,在今后的内部审计理论研讨中进一步聚焦审计实践、积极探索创新,力争产出更多高质量、可应用的研究成果。协会广大会员、各单位内审机构和内审人员要向受到表扬的集体和个人学习,高度重视并积极参与内审理论研讨,以理论创新引领内审实践发展。协会将继续与广大会员、各单位内审机构和内审人员携手,深入开展内部审计理论研究,不断推动理论成果转化与应用,为持续促进我区内部审计工作的科学规范、提质增效和高质量发展贡献新的智慧和力量。

 

 

广西内部审计师协会

20251225



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