广西内部审计师协会文件


桂内协发
〔2025〕25号


广西内部审计师协会关于推荐订阅

2026年审计类刊物的通知



各市审计局,各有关单位内审机构,本协会各会员、教育分会(各联络部),柳州内部审计协会:

为有利于全区各单位从事内部审计及相关工作人员及时获取审计领域前沿动态、权威理论成果与实践经验,拓宽审计思维视野,提升审计实务能力,进一步助力全区内部审计工作科学规范和高质量发展,广西内部审计师协会特梳理汇总一批权威优质的审计类报刊杂志订阅信息,现向各单位推荐。有关信息如下:

一、刊物概况

(一)《中国审计》:是由审计署主管、中国时代经济出版社主办的审计专业期刊,“领导干部谋划审计工作的助手、审计机关开展审计工作的指南、审计人员执行审计业务的导师”为办刊宗旨,致力打造宣传科学审计理念的阵地,交流审计经验和技术方法的平台,展示审计工作创新成果的窗口,传承审计精神和文化的载体,连接审计和经济社会发展的桥梁。设有“封面文章(专题)”“审计委员会之声”“案例故事”“技术方法”等特色栏目。

价格:月刊,全年12期,每期25元,合计300元(含邮资)。

(二)《经济责任审计》:由审计署主管、中国时代经济出版社主办,是中国学术期刊综合评价数据库来源期刊,聚焦经济责任审计领域,设有“治理论坛”“履职百问”“审计百问”等栏目,是一本让领导干部更好履职,让审计人更懂治理,让相关部门更懂审计的权威专业审计期刊。

价格:月刊,全年12期,每期25元,合计300元(含邮资)。

(三)《审计观察》是由审计署主管、中国时代经济出版社主办的审计类专业期刊、《中国学术期刊影响因子年报》统计源期刊。服务各级审计机关、国有企事业单位内部审计机构、会计师事务所专业人士及企业高级管理人员等群体,设有“审计大讲堂”“国家审计论坛”“内部审计论坛”等栏目,助力审计理论创新与实务探索。

价格:月刊,全年12期,每期25元,合计300元(含邮资)。

(四)《审计案例》:是中国时代经济出版社出版的、以典型案例指导审计实践的连续出版物,旨在发挥成熟案例的示范借鉴作用,通过分析思路、复盘方法、提炼技巧,推动提升审计人员能查能说能写的专业能力。案例选材紧贴业务实操,以落实研究型审计为主线,聚焦立项精准、组织实施科学规范、技术方法创新、审计成果显著、有重大影响力的项目进行深度挖掘。案例内容覆盖财政审计、企业审计、金融审计、农业农村审计、资源环境审计、投资审计、民生审计、经济责任审计、涉外审计等各领域。设有“优秀项目”“一线案例”“小微案例”“教学案例”“审计文书”等栏目,致力打造一个权威、规范的审计案例库。

价格:全年12册,每册25元,合计300元(含邮资)。

(五)《中国财经审计法规选编》:由中国时代经济出版社编辑出版,主要收录国家和地方颁布的相关法律、法规、规章及规范性文件。其涵盖范围广泛,涉及审计、会计、财政、税务、金融、保险、经贸、能源、工业制造、农业农村、城乡建设、交通运输、水利、自然资源、生态环境、社会保障、人力资源、文化旅游、教育、科技、医疗卫生、国资监管、市场监管等领域。是审计机关和审计人员依法履行监督职责的重要依据,是广大财会人员和企业经营者贯彻国家财经法规的实用指南,是经济工作者、法律工作者及财经审计院校师生了解、掌握和运用财经法规的权威工具。

价格:全年48册,原价336元,订阅全年享优惠价300元(含邮资)。

以上5类出版物可登录订阅网址https://jinshuju.com/f/zJufDJ,在线填报订单。线上填报程序仅用于提交订单,款项需通过单位财务或个人另行汇至出版社指定账户;单位订阅由个人汇款或国库支付中心支付的,务必在汇款附言中注明“订阅单位名称+期刊简称及数量”(范例:XX单位ZS(《中国审计》)5份,JZ(《经济责任审计》)3份)。

收款信息:户名中国时代经济出版社有限公司,开户银行为工商银行北京马家堡支行,账号0200317019100000456,行号102100004978,税号9111000040001353XJ,网点号0497。

发票开具:默认开具数电票(增值税普通发票),如需开具增值税专用发票,请在订单中另行注明。

咨询联络:发行部咨询电话010-63508270、63508271、63508273、63508275、63508250、63508209;具体负责人:刘丹丹,联系电话13811820940(同微信)。

)《审计研究》由审计署主管、中国审计学会主办,为国内外公开发行的权威性审计学术刊物,系全国管理类核心期刊,系《国家哲学社会科学学术期刊数据库》《国家哲学社会科学文献中心》收录期刊。理论研究与实务研究并重,内容覆盖国家审计、注册会计师审计及内部审计三大领域,兼具学术性与实践指导意义。

订阅价格:2026年每期定价35元,全年6期,合计210元(含邮资);2025年合订本,每套210元(含邮资)。

订阅方式:登录订阅网址https://jsj.top/f/ru0Etv,填报订阅信息后选择通过银行转账的,提交信息后按照以下收款账户信息转账即可:收款单位为中国审计学会,开户银行为中国工商银行北京紫竹院支行,账号9558850200000867395,行号102100000763。订阅咨询电话:010-82199818;QQ在线联络:2635242383。

《审计文摘》由教育部主管、中国人民大学主办,中国人民大学书报资料中心编辑出版。作为审计领域二次文献期刊,荟萃前沿、代表性学术创新成果,设有“热点与新视点”“大数据审计”“区块链+审计”“环境审计”“乡村振兴审计”等特色栏目,其转载数据是政府管理部门、高校、研究机构开展社科评奖、科研考核、项目结项、期刊评价的重要依据。

订阅价格:月刊,全年12期,每期30元,合计360元(含邮资),邮发代号2-144。

订阅方式:通过银行转账支付订阅费用,收款单位为中国人民大学书报资料中心,开户银行为中国银行北京人大支行,账号344156031742。填写《2026年〈审计文摘〉订阅回执》(含单位名称、收件地址、订购数量、发票信息等),并将订阅回执与汇款凭证一并发送至邮箱shenjiwenzhai@126.com,以便及时开具电子发票。

订阅热线:010-82504402、010-82504405、13683593751(同微信);联系人:王老师。

)《中国审计报》:由审计署主管、中国审计报社主办,是我国审计系统唯一的权威性专业报纸,2018年获评第三届全国“百强报纸”。立足审计监督职能,紧扣国家财经审计政策导向,以“关注经济安全,解读政策法规;构筑交流平台,指导审计工作”为宣传理念,是各级党政领导掌握财经政策的顾问、经济工作者学法守法的益友、企事业单位强化经营管理的助手、审计人员开展工作的实用指南。内容兼具权威性与实用性,既及时传达党中央、国务院及审计署关于审计工作的方针政策和工作部署,又全面报道国家审计、内部审计、社会审计的工作成果、典型案例与实践经验,还简介国际先进审计理论与方法,同时聚焦经济运行中的重点、难点、热点问题,为规范市场经济秩序提供舆论支持。

订阅方式:全年定价300元,每周一、三、五出版,国内统一刊号CN11-0260,邮发代号1-256,可通过各地邮局订阅。咨询电话:010-63960538。

)《中国内部审计》由中国内部审计协会主管、主办,国内内部审计领域的国家级权威刊物,2014年11月被认定为首批全国学术期刊,创刊20余年来,已成为广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物。坚持面向基层、服务实践、宣传内部审计成果、推动内部审计发展的办刊宗旨,宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹,揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径,展示国内外最新的内部审计理论研究成果,交流各级领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法,及时准确传递CIA资格考试等信息,以及其他与内部审计相关的信息。

订阅价格:月刊,定价19.50元;全年12期,定价234.00元(包邮)。具体订阅流程及相关要求,详见广西内部审计师协会印发的《关于做好2026年度〈中国内部审计〉杂志征订工作的通知》(桂内协发〔2025〕21号),也可登录广西内审协会网址http://www.gxnsxh.cn/Article.aspx?id=559查阅。咨询电话:0771-5858132(田老师)。

二、有关说明

1.本次推荐的刊物均为审计领域权威出版物,合理选择订阅品类,将有助于各单位内部审计队伍素质能力提升与审计工作科学规范、提质增效、高质量发展。本次推荐仅属信息分享,并无强制征订要求,各单位可结合自身实际需要,自主选择。

2.广西内部审计师协会仅提供(分享)订阅信息,不参与具体订阅操作,各单位订阅过程中涉及的订单填写、发票开具、刊物邮寄等事宜,均由各单位和刊物主办单位或发行方衔接对接落实,不明事项可优先联系对应刊物的咨询电话。

本通知将通过广西内部审计师协会官方网站(网址http://www.gxnsxh.cn/Default.aspx)、微信公众号(二维码附后)、各有关微信群等方式发布,欢迎各单位关注。广西内部审计师协会秘书处联系电话:0771-5858132(田老师)、0771-5800636(韦老师)、0771-5800369(蒋老师)。



广西内部审计师协会

2025年11月20日


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