广西壮族自治区审计厅            

广西内部审计师协会        文件


桂审内审〔2023〕57


广西壮族自治区审计厅 广西内部审计师协会

关于发布2023年度广西内部审计科研
课题招标的通知

 

各市审计局,厅机关各处室、各派出审计处,厅属各单位,广西内部审计师协会各单位和个人会员、其他有关单位

根据2023自治区审计厅工作计划安排,由自治区审计厅内部审计指导中心、广西内部审计协会负责2023年度广西内部审计科研课题具体组织工作。按照《广西内部审计重点科研课题管理办法》的规定,采取面向全区审计系统、广西内部审计师协会会员单位以及相关单位公开招标的方式确定课题组。课题及其主要研究内容如下

内部审计高质量发展研究

主要研究:各级党委审计委员会和审计机关指导和监督内部审计工作的现状与问题;新发展阶段赋予内部审计工作新职责、新使命;内部审计在推动实现审计全覆盖中的作用和途径;内部审计职能定位、职责边界和法律责任。

内部审计风险预警体系构建研究

主要研究:内部审计在识别、防范、化解风险,统筹发展和安全中发挥作用的条件、路径、措施、方式方法以及取得的成效,总结提炼良好实务和经验;内部审计动态监测预警系统的构建(整体框架、构成要素和模型的设计等)、运作和独特优势;内部审计监督广度和深度的拓展,将新业务、新业态或高风险业务(如,企业融资性贸易问题)等纳入内部审计监督范围的实务和经验。

推进国家审计与内部审计协同发展研究

在审计监督与其他各类监督贯通协同工作机制下,如何加强国家审计与内部审计的协作,包括:国家审计与内部审计协同发力的主要目标、具体内容、保障措施等;审计机关和内部审计部门在审计资源和审计项目等方面如何加强统筹协调;提高国家审计、内部审计相关信息和审计成果共享程度的路径;审计机关联合行业主管部门开展内部审计工作监督评价研究。

内部审计队伍能力建设研究

主要研究:建立健全内部审计职业教育培训体系;内部审计人员职业道德和胜任能力的提升;内部审计人员违规行为预防机制;内部审计人才资源库建设。

以上课题自本通知发布之日起接受申报,申请人可根据自身情况,在上述选题方向下进行申报,填写《广西内部审计科研课题立项申请计划书》(见附件),于2023520日前将申请计划书纸质件邮寄(交换)至广西内部审计师协会,并将申请计划书电子件发送至广西内部审计师协会邮箱(gxiia@163.com)。发送电子邮件时请务必在主题栏标明2023内部审计课题申报字样。

自治区审计厅内部审计指导中心、广西内部审计协会将按照有关规定,组织专家对征集到的课题申请计划书进行评审。自治区审计厅、广西内部审计协会将根据评审结果,择优进行课题立项。

通讯地址:广西南宁市青秀区民族大道98号审计厅办公楼(邮政编码:530022

联系人及联系方式:

彭斯慧0771—4376352

韦倩雯0771—5800636

 

附件:广西内部审计科研课题立项申请计划书

 

广西壮族自治区审计厅       广西内部审计师协会

2023414

(公开方式:主动公开)

57号文:发布2023年度广西内部审计科研课题招标的通知.pdf
附件:广西内部审计科研课题立项申请计划书.doc