广西内部审计师协会文件

桂内协发〔2022〕14


 

 


广西内部审计师协会关于内部审计探索
研究型审计实践案例展示活动结果的通报



各市审计局,教育分会、各联络部,单位和个人会员:

根据自治区审计厅关于深入开展研究型审计的工作部署和中国内部审计协会关于内部审计探索开展研究型审计、推动内部审计高质量发展的要求,今年广西内部审计师协会组织开展了“内部审计探索研究型审计实践案例”的展示活动,得到了各单位内部审计机构的积极响应,深入总结提炼审计实践中的先进经验做法,撰写并向协会报送了一批案例。经过审计实务专家严格评审,确定将《“研”之有理,“究”出成效——以GX银行X村行董事长S同志经济责任审计为例》等21篇经验材料作为优秀典型案例予以表彰,具体信息见附件。

获奖的研究型审计案例要素齐全、格式规范,选题具有典型性和代表性,内容表述准确,案例逻辑性较强,思路方法具有较好的启发性,问题分析具备一定的深度和广度,具有教学和推广价值。本次活动在推动我区内部审计人员树立研究型审计理念、培养研究型审计思维、积极投身研究型审计的探索实践,及时总结研究型审计经验成果等方面,都发挥了积极的作用。

下一步,协会将推动先进实务经验的交流、借鉴和分享,根据内部审计人员继续教育培训需求,邀请部分案例作者授课,积极发挥案例教学在提升内部审计人员专业能力方面的作用。希望全区广大内部审计机构和内部审计人员利用好本次活动的成果,积极研究借鉴典型案例实践中的好经验好做法,进一步将研究型审计走深走实,进一步推动新时代内部审计工作的高质量发展。

附件:2022年度广西内部审计探索研究型审计优秀典型案例

          

 

                           广西内部审计师协会

                            2022年12月8日