为全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,落实自治区党委政府统一决策部署,更好总结经验,剖析问题,研究下一步审计工作,2023年1月13日,玉柴集团召开2022年度审计工作会议。集团公司领导,集团外部董事及监事,总部职能部门和子公司领导、财务负责人、风险主管、审计人员参加会议,会议通过现场及视频会议方式召开。

会议指出,2022年在自治区党委、自治区审计厅和广西内部审计师协会的指导支持下,玉柴集团审计部门围绕集团2022年经营方针,紧扣审计“1235”总体工作思路,聚焦主责主业,改革创新方式方法,高质量推进审计全覆盖,协同联动做好审计整改“下半篇文章”,审计工作取得了一定成效,维护了国有资产安全,充分发挥了审计“治已病”“防未病”职能作用。

会议强调,面对存在的问题和不足,各单位要知耻后勇,出新招,不断加强内部管理,完善自身建设,为企业高质量发展保驾护航。

会议要求,各单位要提高对审计工作的整体认识,审计工作不仅是监督,更是帮助、服务和保护;要以“等不起”的紧迫感,“慢不得”的危机感,“坐不住”的责任感,积极主动的去推进问题整改;长期整改要制定分阶段目标,形成系统性、整体性的控制规范制度,防范未来问题重复发生,提高审计整改成效。审计中心要继续推进“育鹰计划”,助推公司人才培养;要充分发挥职能作用,继续做好典型案例和共性问题的分享,全面提升内审监督成效;要提高审计人员业务素质,通过跟班学习等方式深入了解子公司业务。