中国内部审计协会公布2022年内部审计典型实践案例和优秀理论研讨论文评审结果揭晓,广西内部审计师协会获中国内部审计协会通报表扬,选送的实践案例和理论研讨论文取得优异成绩!

● 广西内部审计师协会获表扬


根据实践案例和理论研讨论文推选活动的组织过程及获奖情况,我会获得中国内部审计协会“作出突出贡献、取得良好成效”通报表扬。



● 广西北部湾银行股份有限公司案例入选内部审计“典型实践案例”

“研”之有理,“究”出成效审计为例(序号83)

广西北部湾银行股份有限公司


● 上汽通用五菱汽车股份有限公司案例入选内部审计“典型实践案例”

挖掘“金矿”为降本增效保驾护航的报废流程专项审计研究(序号84)

上汽通用五菱汽车股份有限公司


● 广西医科大学案例入选内部审计“典型实践案例”

审计关口前移,杜渐防荫在始(序号85)

广西医科大学


● 柳州市公安局案例入选内部审计“典型实践案例”

某县公安局2018至2019年度中央和省级转移支付资金专项审计项目案例介绍(序号86)

柳州市公安局



● 广西北部湾银行论文入选内部审计理论研讨“优秀论文集”

“审计漏斗”助力地方金融机构应对新风险挑战研究 ——以GX银行内部审计实践为例(序号9)

广西北部湾银行

韦繁章、黄辉、季红连、许杏、黄雯静、罗欣、李乾坤、牙丽珍



● 柳州工学院 柳州市内部审计协会、广西交通投资集团有限公司等6篇论文入选内部审计理论研讨“其他优秀论文”

1.新形势下内部审计在防范高校风险挑战中的作用及途径(序号84)

柳州工学院 柳州市内部审计协会

韦燕柳、魏锋、梁佳、倪箫吟、高虹、莫晓钢


2.基于IIA新“三线模型”构建企业内部审计与风险管理框架研究(序号100)

广西交通投资集团有限公司

赵斌、林惠、李姗姗、曾艳、吴东华、林芸、韦骁


3.新智能审计体系在企业风险管理中的作用研究——以BT集团为例(序号116)

广西北部湾投资集团有限公司

梁家钦、陈春燕、王小亮、覃芳梅、

黄新夏、韦江冰、黄华东、陈梁、何巍


4.浅析新形势下内部审计如何助推城商行有效防范信用风险——以某城商行为例(序号128)

柳州银行股份有限公司 柳州市内部审计协会

莫广周、蒋晶、陈婷、翟燕、高虹、莫晓钢


5.依托智慧审计平台常态化发挥大数据审计风险预警防控作用的探索和实践(序号137)

中国南方电网广西电网有限责任公司

陆贤邦、王飞鸣、唐文彬、朱锋


6.新形势下加强内部审计助推国有企业应对风险挑战研究(序号140)

南宁交通投资集团有限责任公司

曾维蓉、陈艳萍、张林、黄晓霞、尹祯

向上述取得优异成绩的会员表示祝贺!向所有热情支持活动的会员表示感谢!我会将继续组织、引导和服务好广大会员,与全区内审机构和内审人员一起,再创我区内部审计工作新佳绩!


(全区表彰结果文件另发)