2024年12月17日,柳州内部审计协会(以下简称协会)召开了主题为“发挥内部审计优势 助力中国式现代化”的2024年度重点工作总结大会,对柳州市审计局委托开展的内部审计项目质量检查和优秀项目评选活动,以及协会组织开展的“高质量审计成果促进组织完善治理”典型案例展示活动、“内部审计如何做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳,实现内部审计高质量发展”理论研讨活动等重点工作进行总结。

会上,柳州市产业集团有限公司等单位40个项目受到通报表扬大胆假设 小心求证 积极探索高校代建工程竣工结算审计新模式9篇经验材料被确定为优秀案例

广西柳州钢铁集团有限公司总审计师、审计监督部党支部书记、总经理金霞、柳州市审计局内部审计指导科科长梁玉丽、原协会副会长、常务理事韦金文等嘉宾受邀到会指导。柳州市属各单位内审机构负责人,优秀项目主审,各优秀案例、理论研讨优秀组织单位和个人代表,以及协会其他单位会员及个人会员近90人参会。

会上,协会领导结合《中国内部审计基本准则》及有关规定,对内部审计项目评审情况作了总结和点评。

柳州银行股份有限公司内审部总经理莫广周,柳州工学院审计部工程审计职员钟锰军,上汽通用五菱汽车股份有限公司首席合规官雷柳琴,广西柳州市产业投资发展集团有限公司审计部技术主管莫雪君,柳州五菱汽车工业有限公司审计法务部总监谷帅,还先后作了内部审计工作经验交流发言。

最后,协会会长莫晓钢作了协会2024年重点工作报告,并从协会的角度对今后内部审计工作提出六点建议:一是要以二十届中央审计委员会第一次会议精神为指引,全面依法履行审计职责,持续提升审计监督效能,更好地发挥审计监督作用上聚焦发力,实现内部审计高质量发展;二是要坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,把党和国家的重大政策措施和决策部署把握准、领会透、落实好;三是要推深做实研究型审计,把审计立项当课题研究、把问题当课题研究、把建议当课题研究,切实推动审计质量全面提升;四是要积极探索内部审计数字化转型,加快推进以“大数据”为核心的审计信息化建设;五是要协助国家审计机关加强内部审计队伍建设,努力锻造信念坚定、业务精通、担当实干、作风务实、清正廉洁的高素质专业化内部审计干部队伍;六是要充分发挥内审协会作用,进一步加强对内部审计工作的指导,继续服务好广大会员,与全市内审机构和内审人员一起,推动全市内部审计事业高质量发展。



图为会议现场(谭满红/摄)