姓名:蒋燕  性别:女  出生年月:1973年9月

民簇:汉簇    政治面貌:中共党员   

学历:本科    专业:经济学

就职单位:中国人寿保险股份有限公司北海分公司

工作岗位:内控与非法集资风险管理岗/反洗钱岗(市)

1998年入司以来,在工作中做到爱岗敬业、立足本职、踏实奉献,努力提升自身业务及岗位专业技能,全力以赴做好自己的岗位工作。在思想上,坚持公司方针不动摇,认真执行公司的各项政策及规章制度,爱司爱岗。

工作格言:立足本职,踏实奉献,严谨细致,责任担当。

 

审计,作为一种监督手段,成为公司政策落实的“督查员”、公司利益的“守护神”、权力运行的“紧箍咒”,是公司规范管理、高质量发展的内在需要。中介渠道合规情况专项审计,是为了强化中介渠道业务管理,满足监管要求,通过加强中介渠道业务合规情况监督,促进中介渠道业务依法合规而开展的一项内部审计。

2021年9月,有幸参加了中国人寿广西分公司组织的中介渠道业务合规情况专项审计,经过大家的加班加点圆满完成了审计任务。

在此,想谈谈个人对于本次审计的感受。接到审计组的通知需要加入该专项审计项目时,心里很忐忑:对于财务知识不怎么熟悉的我,该怎么做好财务这一部分的任务呢?又该从哪里入手查找问题呢?静下心来通过对审计方案、奖励及兑现奖励方案、以及相关材料的仔细阅读、研究,通过咨询其他同事对相关数据信息的确认,终于找到一点点思路,就是从奖励兑现方案入手,查看其获奖人员的奖励金额所对应的保费与通过佣金汇总表所对应的保费金额是否一致。

当经过认真计算和比对,发现从两种不同的方式计算出来的保费之间确实存在差异。不过,这并不能说明就是问题。在现场与负责佣金计算和核对的管理人员面对面沟通了解后得知,短险佣金计算是按照税后保费来计算的,而兑现奖励时的累计保费则是按税前保费来计算,这两者保费之间是存在差异的。后来通过再次核实佣金计算表发现,虽然计算佣金的保费和兑现奖励的保费有税前税后的差异,但两者差异不是很大。而我所核实的销售人员的实际保费与奖励保费相差比较大,经过与相关部门负责佣金的岗位人了解核实,最终确认存在问题,终于松了一口气……。

内部审计是为了防范经营风险、促进公司持续健康、高质量发展。在审计工作中,要严谨细致,做到多看多想多问多了解,查找问题时要注意多方举证、举一反三、层层深入。发现问题是审计人员的责任,让被审计单位整改审计发现的问题则是清除公司高质量发展前行路上的绊脚石。