广西内部审计师协会关于印发2019年度内部审计理论研讨计划的通知
[  上传时间:  2019-03-01  ]    




 

 

广西内部审计师协会文件

 

桂内协发〔2019〕2

 

 

广西内部审计师协会关于印发2019年度

内部审计理论研讨计划的通知

 

各市审计局,教育分会,各会员单位,会员个人:

为了贯彻落实党的十九大和全国审计工作会议精神,为了加强内部审计理论研究与实务工作的紧密结合,总结和交流内部审计先进理念和实践经验,根据中国内部审计协会的统一部署和广西内部审计师协会的年度工作安排,我们制定了《广西内部审计师协会2019年度内部审计理论研讨计划》。现印发给你们,请按计划认真组织实施。执行中如有问题,请与广西内部审计师协会秘书处联系。

 

附件:广西内部审计师协会2019年度内部审计理论研讨计划

 

 

             广西内部审计师协会

             2019年2月28

 

 


 

附件

 

广西内部审计师协会2019年度

内部审计理论研讨计划

 

为了加强我区内部审计理论研究与实务工作的紧密结合,总结和交流内部审计先进理念和实践经验,根据中国内部审计协会的统一部署和广西内部审计师协会年度工作安排,结合我区实际,制定本计划。

一、指导思想

当前,以大数据、智能化、移动互联网、云计算等为代表的信息技术的飞速发展不仅深刻改变着各个组织的业务和管理方式,也深刻改变了内部审计的环境,深刻影响着内部审计的工作质量和成效,传统的审计技术方法正面临着巨大的挑战。习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出:“要加强科技强审,加强审计信息化建设”,这为内部审计技术方法的变革与创新发展指明了方向。内部审计人员必须深入学习、积极探索新技术和新方法, 不断加快内部审计信息化建设,才能为推动内部审计提质增效奠定基础,从而为促进所在组织的高质量发展提供更具增值价值的审计服务。

二、课题内容

2019年度内部审计理论研讨的主题为“技术方法创新推动内部审计高质量发展”。希望通过此次理论研讨,引导各会员单位和广大内审人员积极思考内部审计高质量发展对审计技术方法创新的新需求;深入调查了解审计技术方法创新发展的现状和存在的问题;总结审计技术方法创新的良好经验和优秀成果;研究如何通过审计技术方法创新提高内部审计管理的科学化水平,提高内部审计的工作质量和效率,从而更好地履行新时代内部审计的职责和使命,推动新时代内部审计的高质量发展。

围绕这一主题,可以自行确定论文题目和具体研究内容。

三、研讨组织方式和要求

(一)精心组织

为保证研讨交流活动的质量,请各市审计局、教育分会、各内部审计单位广泛宣传发动、精心组织本辖区、本部门、本系统(行业)理论研讨。研讨活动应注意理论与实践相结合,在总结实际工作经验的基础上,提出理论观点,进行论证分析。有条件的单位可成立课题组,进行深入调查研究,制定详细的研讨计划和研讨方案,撰写出理论和实践意义较强的论文参加交流和研讨。

(二)论文上报数量及时间要求

各市审计局(审计学会)、各系统对本辖区、本系统下属单位报送的论文进行严格审核把关后,统一向我会推荐提交优秀论文(每个市至少两篇);会员单位推荐提交的优秀论文应不少于一篇。

上报的论文请于2019年6月10日前报送广西内部审计师协会秘书处,以便分发给学术委员会委员评审,逾期提交将取消参评资格。每份论文要求报送1份纸质材料(要求单位盖章或作者本人签名并在论文后面标上执笔者单位、姓名和联系电话)和1份电子文档(以电子邮件方式为主)。

不按要求上报论文材料和不报电子文档的将不能参与评选。

(三)论文格式及质量要求

1.论文的字数一般控制在6000字左右,书写顺序为:标题、作者姓名、内容摘要、关键字、正文、参考文献。

2.论文格式及字体字号:标题居中3号黑体;作者工作单位和作者姓名居中、4号楷体;内容摘要和关键字小4号楷体;正文4号宋体;正文中的小标题4号黑体。文稿按标准格式打印,行距设置为“固定值”,设置值为“28磅”,页码列于页面下端居中。纸质文稿请用A4纸打印。

3.参考文献:必须是正式出版物刊登发表的,序号用方括号括起的阿拉伯数字表示,如[1]、[2]。编列内容为:序号、作者、文献名称、出版单位或刊物名、出版年月、起止页次,字体小4号仿宋体等。

4.为防范学术不端行为,协会将采用中国知网学术不端文献检测系统对论文进行检测,如发现“文字复制比”过高,将取消其论文参评资格。

不按上述格式要求上报的论文材料将给予适当扣分

(四)论文评选和奖励

协会将按照《广西内部审计优秀论文评选办法》,由广西内部审计师协会学术委员会组织评选。协会将对评选出来的优秀论文设一、二、三等奖若干名进行奖励,对组织上报论文较多且质量较高的市审计局(学会、协会)和行业、单位将颁发优秀组织奖。在全区评选的基础上,将其中的优秀论文推荐参与中国内部审计协会组织的全国评选。

获奖论文将择机进行交流点评和表彰。

四、协会课题调研

协会将与部分会员单位及高校联合组成课题组进行课题研究。课题组将分别到相关中直、区直单位围绕课题的内容进行调查研究,请有关单位针对课题研讨内容,配合做好研究工作,确保课题组顺利完成课题研究任务。

五、联系方式

联系人及电话:

梁若婷:(0771)5858132 韦倩雯:(0771)5800636

田雯霏:(0771)5858132

协会电子邮箱:gxiia@163.com   

邮政编码:530022

协会地址:南宁市青秀区民族大道98号审计厅办公楼8楼808室

 

 

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